新財政健全化計画の策定(平成19年度)

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ページID1003401  更新日 2025年10月17日

今後の収支見通しの収支不足を解消し、収支を均衡させるため、これまでのような財源対策としての市債の発行により収支不足を解消するのではなく、歳入面・歳出面の課題の具体的な解決に向け、新財政健全化計画を策定し、さらなる財政の健全化に取り組みます。

目標

  • 「名古屋新世紀計画2010」を着実に推進し、「誇りと愛着の持てるまち・名古屋」を実現するための財源を確保する。
  • 「第3次行財政改革計画」と連携して、行財政システム改革に取り組み、財政面での改革効果を実現する。
  • 将来世代へ負担を先送りしない財政運営を行い、持続可能で強固な財政基盤を確立する。

計画期間

平成19年度から平成22年度まで

財政健全化の方策

歳入の確保

  • 市税などの徴収率向上
  • 税財源の拡充強化等
  • 保有資産の有効活用
  • 公平な負担の推進

歳出の見直し

  • 行政評価制度の活用などによる事務事業の見直し
  • 公の施設のあり方研究会の意見などを踏まえた施設の見直し
  • アセットマネジメントシステムによる施設の計画的管理
  • PFI、ESCOなどによる民間活力の積極的な活用
  • 計画的な定員管理と給与などの抑制
  • 公営企業会計など他会計への財政支出の抑制
  • 外郭団体の効率的な運営

資産と債務の適正な管理

  • 新たな公会計制度の導入
  • 特例的な市債、財源対策としての市債の発行抑制
  • 効率的な資金調達

新財政健全化計画による取り組み目標

歳入の確保と歳出の見直し

歳入の確保
  平成19年度取り組み額 平成22年度数値目標
市税などの徴収率向上 6億円 市税の徴収率0.5ポイント向上などで30億円程度の効果
保有資産の有効活用 11億円 14億円程度の効果
公平な負担の推進 2億円 11億円程度の効果
行政改革推進債の発行などによる財源対策 180億円
199億円 55億円程度の効果
歳出の見直し
  平成19年度取り組み額 平成22年度数値目標
行政評価制度の活用などによる事務事業の見直し、公の施設のあり方研究会の意見を踏まえた施設の見直し、PFI・ESCOなどによる民間活力の積極的な活用 73億円 平成17年度に比して全事務事業数の10%以上をシフトなどで191億円程度の見直し
計画的な定員管理と給与などの抑制 30億円 100億円程度の見直し
公営企業会計など他会計への財政支出の抑制 7億円 20億円程度の見直し
外郭団体の効率的な運営 7億円 20億円程度の見直し
117億円 331億円程度の見直し

歳入の確保と歳出の見直し合計

  • 平成19年度取り組み額:316億円
  • 平成22年度数値目標:386億円程度の取り組み
  • ※PFI:公共施設の建設、維持管理、運営を民間の資金や知識、知恵及び技術的能力を活用して、より効果的、効率的に行おうとする手法です。
  • ※ESCO:事業者が省エネルギーに関する技術、設備、人材、資金などの包括的なサービスを提供し、その顧客の省エネルギーのメリットの一部を報酬として享受する事業です。

資産と債務の適正な管理

事項 平成19年度取り組み額
平成22年度には行政改革推進債の発行を行わない 10億円減(136億円から126億円へ)
市債現在高を圧縮する 291億円減(18,619億円から18,328億円へ)

平成19年度予算編成にあたって収支不足解消のための財政健全化に取り組んだ効果額は以上のとおりです。さらに平成22年度には計画実施前の386億円の収支不足を解消し、収支均衡を実現します。

このページに関するお問い合わせ

財政局 財政部 財政課 予算担当
電話番号:052-972-2306 ファクス番号:052-972-4120
Eメール:a2306@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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