平成28年度下半期財政運営の状況
(1)一般・特別会計歳入歳出予算の執行状況(平成29年3月31日現在)
一般会計
予算現額 1,130,426百万円
歳入
収入済額 960,130百万円
収入率 84.9%
歳出
支出済額 895,512百万円
支出率 79.2%
特別会計
予算現額 1,173,100百万円
歳入
収入済額 957,762百万円
収入率 81.6%
歳出
支出済額 995,445百万円
支出率 84.9%
(2)公営企業会計(平成28年度決算・収益的収支)
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 病院事業会計 | 33,680 | 31,618 | 93.9 | 
| 水道事業会計 | 49,451 | 49,725 | 100.6 | 
| 工業用水道事業会計 | 1,004 | 982 | 97.8 | 
| 下水道事業会計 | 74,635 | 75,091 | 100.6 | 
| 自動車運送事業会計 | 25,276 | 25,265 | 100.0 | 
| 高速度鉄道事業会計 | 99,796 | 100,573 | 100.8 | 
| 計 | 283,842 | 283,254 | 99.8 | 
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 病院事業会計 | 34,602 | 32,236 | 93.2 | 
| 水道事業会計 | 48,810 | 48,477 | 99.3 | 
| 工業用水道事業会計 | 999 | 909 | 91.0 | 
| 下水道事業会計 | 74,118 | 72,876 | 98.3 | 
| 自動車運送事業会計 | 23,929 | 22,888 | 95.6 | 
| 高速度鉄道事業会計 | 87,511 | 83,466 | 95.4 | 
| 計 | 269,969 | 260,852 | 96.6 | 
(3)財産、公債及び一時借入金の状況(平成29年3月31日現在)
市有財産の現在高(公営企業分を除く)
公有財産
土地 87,462千平方メートル
建物 10,141千平方メートル
その他出資による権利 237,354百万円等
物品 7,464点
債権 135,808百万円
基金 235,249百万円
| 区分 | 借入限度額 | 現在高 | 
|---|---|---|
| 一般会計 | 160,000 | - | 
| 病院事業会計 | 4,000 | - | 
| 水道事業会計 | 2,500 | - | 
| 工業用水道事業会計 | 100 | - | 
| 下水道事業会計 | 2,800 | - | 
| 自動車運送事業会計 | 8,000 | - | 
| 高速度鉄道事業会計 | 36,000 | 2,700 | 
※会計間及び基金の資金運用を含む
公債の現在高
公債現在高 2兆7,568億53百万円
会計別
- 一般会計
- 1兆6,163億45百万円(58.6%)
- 特別会計
- 499億45百万円(1.8%)
- 公営企業会計
- 1兆905億63百万円(39.6%)
借入先別
- 市場公募
- 1兆3,561億円(49.2%)
- 財政融資
- 5,715億27百万円(20.7%)
- 銀行等引受
- 3,691億69百万円(13.4%)
- 地方公共団体金融機構
- 3,268億31百万円(11.9%)
- その他
- 
1,332億26百万円(4.8%) 
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