平成29年度下半期財政運営の状況
(1)一般・特別会計歳入歳出予算の執行状況(平成30年3月31日現在)
一般会計
予算現額 1,225,994百万円
歳入
収入済額 994,335百万円
収入率 81.1%
歳出
支出済額 989,105百万円
支出率 80.7%
特別会計
予算現額 1,116,956百万円
歳入
収入済額 900,906百万円
収入率 80.7%
歳出
支出済額 913,728百万円
支出率 81.8%
(2)公営企業会計(平成29年度決算・収益的収支)
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 病院事業会計 | 33,835 | 31,868 | 94.2 | 
| 水道事業会計 | 49,642 | 50,214 | 101.2 | 
| 工業用水道事業会計 | 1,002 | 1,015 | 101.3 | 
| 下水道事業会計 | 74,572 | 75,316 | 101.0 | 
| 自動車運送事業会計 | 25,781 | 25,792 | 100.0 | 
| 高速度鉄道事業会計 | 100,744 | 100,864 | 100.1 | 
| 計 | 285,576 | 285,069 | 99.8 | 
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 病院事業会計 | 34,674 | 32,668 | 94.2 | 
| 水道事業会計 | 49,407 | 49,385 | 100.0 | 
| 工業用水道事業会計 | 997 | 923 | 92.6 | 
| 下水道事業会計 | 72,919 | 71,740 | 98.4 | 
| 自動車運送事業会計 | 24,657 | 23,746 | 96.3 | 
| 高速度鉄道事業会計 | 86,161 | 82,936 | 96.3 | 
| 計 | 268,815 | 261,398 | 97.2 | 
(3)財産、公債及び一時借入金の状況(平成30年3月31日現在)
市有財産の現在高(公営企業分を除く)
公有財産
土地 87,674千平方メートル
建物 10,144千平方メートル
その他出資による権利 237,482百万円等
物品 7,544点
債権 125,881百万円
基金 245,566百万円
| 区分 | 借入限度額 | 現在高 | 
|---|---|---|
| 一般会計 | 160,000 | - | 
| 病院事業会計 | 4,000 | - | 
| 水道事業会計 | 2,500 | - | 
| 工業用水道事業会計 | 100 | - | 
| 下水道事業会計 | 2,800 | - | 
| 自動車運送事業会計 | 7,000 | - | 
| 高速度鉄道事業会計 | 36,000 | 3,700 | 
※会計間及び基金の資金運用を含む
公債の現在高
公債現在高 2兆6,872億47百万円
会計別
- 一般会計
- 1兆5,960億41百万円(59.4%)
- 特別会計
- 440億88百万円(1.6%)
- 公営企業会計
- 1兆471億18百万円(39.0%)
借入先別
- 市場公募
- 1兆3,858億50百万円(51.6%)
- 財政融資
- 5,440億41百万円(20.2%)
- 銀行等引受
- 3,254億11百万円(12.1%)
- 地方公共団体金融機構
- 3,132億71百万円(11.7%)
- その他
- 1,186億74百万円(4.4%)
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