平成18年度下半期財政運営の状況
(1)一般・特別会計歳入歳出予算の執行状況(平成19年3月31日現在)
一般会計
予算現額 1,021,251百万円
歳入
収入済額 790,276百万円
収入率 77.4%
歳出
支出済額 836,785百万円
支出率 81.9%
特別会計
予算現額 1,389,786百万円
歳入
収入済額 1,163,623百万円
収入率 83.7%
歳出
支出済額 1,163,435百万円
支出率 83.7%
(2)公営企業会計(平成18年度決算・収益的収支)
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 病院事業会計 |
25,268 |
23,055 |
91.2 |
| 水道事業会計 |
54,474 |
54,209 |
99.5 |
| 工業用水道事業会計 |
883 |
885 |
100.2 |
| 下水道事業会計 |
80,607 |
79,736 |
98.9 |
| 自動車運送事業会計 |
27,920 |
41,075 |
147.1 |
| 高速度鉄道事業会計 |
84,624 |
85,865 |
101.5 |
| 計 |
273,776 |
284,825 |
104.0 |
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 病院事業会計 |
25,322 |
24,231 |
95.7 |
| 水道事業会計 |
53,694 |
52,974 |
98.7 |
| 工業用水道事業会計 |
873 |
846 |
96.9 |
| 下水道事業会計 |
80,307 |
78,109 |
97.3 |
| 自動車運送事業会計 |
25,570 |
24,541 |
96.0 |
| 高速度鉄道事業会計 |
91,784 |
90,586 |
98.7 |
| 計 |
277,550 |
271,287 |
97.7 |
(3)財産、公債及び一時借入金の状況(平成19年3月31日現在)
市有財産の現在高(公営企業分を除く)
公有財産
土地 85,189千平方メートル
建物 9,893千平方メートル
その他出資による権利 216,439百万円等
物品 8,122点
債権 223,373百万円
基金 175,163百万円
| 区分 | 借入限度額 | 現在高 |
|---|---|---|
| 一般会計 |
160,000 |
57,000 |
| 病院事業会計 |
5,000 |
1,000 |
| 水道事業会計 |
1,500 |
- |
| 工業用水道事業会計 |
100 |
- |
| 下水道事業会計 |
5,000 |
- |
| 自動車運送事業会計 |
32,000 |
9,742 |
| 高速度鉄道事業会計 |
27,000 |
- |
会計間及び基金の資金運用を含む
公債の現在高
公債現在高 3兆3272億円
会計別
- 一般会計
- 1兆8184億2百万円(54.6%)
- 特別会計
- 862億3百万円(2.6%)
- 公営企業会計
- 1兆4225億95百万円(42.8%)
借入先別
- 市場公募
- 1兆360億円(31.1%)
- 財政融資
- 7695億11百万円(23.1%)
- 銀行
- 6403億53百万円(19.2%)
- 公営企業金融公庫
- 5077億95百万円(15.3%)
- 簡易保険
- 3285億6百万円(9.9%)
- その他
- 450億35百万円(1.4%)
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