平成18年度下半期財政運営の状況
(1)一般・特別会計歳入歳出予算の執行状況(平成19年3月31日現在)
一般会計
予算現額 1,021,251百万円
歳入
収入済額 790,276百万円
収入率 77.4%
歳出
支出済額 836,785百万円
支出率 81.9%
特別会計
予算現額 1,389,786百万円
歳入
収入済額 1,163,623百万円
収入率 83.7%
歳出
支出済額 1,163,435百万円
支出率 83.7%
(2)公営企業会計(平成18年度決算・収益的収支)
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 病院事業会計 | 25,268 | 23,055 | 91.2 | 
| 水道事業会計 | 54,474 | 54,209 | 99.5 | 
| 工業用水道事業会計 | 883 | 885 | 100.2 | 
| 下水道事業会計 | 80,607 | 79,736 | 98.9 | 
| 自動車運送事業会計 | 27,920 | 41,075 | 147.1 | 
| 高速度鉄道事業会計 | 84,624 | 85,865 | 101.5 | 
| 計 | 273,776 | 284,825 | 104.0 | 
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 病院事業会計 | 25,322 | 24,231 | 95.7 | 
| 水道事業会計 | 53,694 | 52,974 | 98.7 | 
| 工業用水道事業会計 | 873 | 846 | 96.9 | 
| 下水道事業会計 | 80,307 | 78,109 | 97.3 | 
| 自動車運送事業会計 | 25,570 | 24,541 | 96.0 | 
| 高速度鉄道事業会計 | 91,784 | 90,586 | 98.7 | 
| 計 | 277,550 | 271,287 | 97.7 | 
(3)財産、公債及び一時借入金の状況(平成19年3月31日現在)
市有財産の現在高(公営企業分を除く)
公有財産
土地 85,189千平方メートル
建物 9,893千平方メートル
その他出資による権利 216,439百万円等
物品 8,122点
債権 223,373百万円
基金 175,163百万円
| 区分 | 借入限度額 | 現在高 | 
|---|---|---|
| 一般会計 | 160,000 | 57,000 | 
| 病院事業会計 | 5,000 | 1,000 | 
| 水道事業会計 | 1,500 | - | 
| 工業用水道事業会計 | 100 | - | 
| 下水道事業会計 | 5,000 | - | 
| 自動車運送事業会計 | 32,000 | 9,742 | 
| 高速度鉄道事業会計 | 27,000 | - | 
会計間及び基金の資金運用を含む
公債の現在高
公債現在高 3兆3272億円
会計別
- 一般会計
- 1兆8184億2百万円(54.6%)
- 特別会計
- 862億3百万円(2.6%)
- 公営企業会計
- 1兆4225億95百万円(42.8%)
借入先別
- 市場公募
- 1兆360億円(31.1%)
- 財政融資
- 7695億11百万円(23.1%)
- 銀行
- 6403億53百万円(19.2%)
- 公営企業金融公庫
- 5077億95百万円(15.3%)
- 簡易保険
- 3285億6百万円(9.9%)
- その他
- 450億35百万円(1.4%)
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